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二、服務簡介
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三、用戶的帳號、密碼和安全性
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(3)不得使用不健康、不文明或者帶有侮辱性、攻擊性的用戶名和昵稱。
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四、服務條款的修改及修訂
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五、用戶隱私制度
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7、不可抗力
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(2)遭受不可抗力事件時,中國招標采購網可中止履行本注冊條款項下的義務直至不可抗力的影響消除為止,并且不因此承擔違約責任;但應盡最大努力克服該事件,減輕其負面影響。
六、拒絕提供擔保和免責聲明
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七、有限責任
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八、不提供零售和商業(yè)性服務
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九、用戶管理
用戶單獨承擔發(fā)布內容的責任。用戶對服務的使用是根據(jù)所有適用于服務的地方法律、國家法律和國際法律標準的。
用戶承諾:
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(2)危害國家安全,泄露國家秘密,顛覆國家政權,破壞國家統(tǒng)一的;
(3)損害國家榮譽和利益的;
(4)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結的;
(5)破壞國家宗教政策,宣揚邪教和封建迷信的;
(6)散布謠言,擾亂社會秩序,破壞社會穩(wěn)定的;
(7)散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的;
(8)侮辱或者誹謗他人,侵害他人合法權益的;
(9)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內容的。
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十五、 法律
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十七、 青少年用戶特別提示
青少年用戶必須遵守全國青少年網絡文明公約:要善于網上學習,不瀏覽不良信息;要誠實友好交流,不侮辱欺詐他人;要增強自護意識,不隨意約會網友;要維護網絡安全,不破壞網絡秩序;要有益身心健康,不沉溺虛擬時空。
2016年03月23日 08:34
——2016年3月5日在第十二屆全國人民代表大會第四次會議上
財政部
各位代表:
受國務院委托,現(xiàn)將2015年中央和地方預算執(zhí)行情況與2016年中央和地方預算草案提請十二屆全國人大四次會議審議,并請全國政協(xié)各位委員提出意見。
一、2015年中央和地方預算執(zhí)行情況
2015年,面對錯綜復雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發(fā)展穩(wěn)定任務,黨中央、國務院團結帶領全國各族人民,牢牢把握經濟社會發(fā)展主動權,主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),妥善應對各種重大風險挑戰(zhàn),經濟保持中高速增長,經濟結構優(yōu)化,改革開放向縱深邁進,民生持續(xù)改善,社會大局總體穩(wěn)定。中央和地方預算執(zhí)行情況較好。
?。ㄒ唬┞鋵嵢珖舜箢A算決議情況。
按照十二屆全國人大三次會議有關決議,以及全國人大財政經濟委員會的審查意見,創(chuàng)新完善財政宏觀調控,穩(wěn)步推進財稅體制改革,努力促進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
積極推進財稅法治建設。增強各級政府和部門、單位的預算法治意識,將預算法各項要求落到實處。加強預算法配套制度建設,預算法實施條例修訂草案已向社會公開征求意見,出臺中央對地方專項轉移支付管理辦法,修訂一般性轉移支付管理辦法等制度。配合全國人大有關部門在立法法中進一步明確稅收法定原則,制定了貫徹落實稅收法定原則的實施意見。積極配合做好環(huán)境保護稅等立法工作。
全面樹立預算的權威性和嚴肅性。堅持先有預算、后有支出,硬化預算約束。進一步細化預算編制,壓縮代編預算規(guī)模,及時批復部門預算。加快支出預算指標分解下達工作節(jié)奏,加大對部門組織實施項目的督查力度,預算執(zhí)行進度明顯加快。完善預算監(jiān)管體系,將預算評審實質性嵌入預算管理流程。出臺中央對地方專項轉移支付績效目標管理暫行辦法等制度。中央部門績效評價項目數(shù)量和金額分別增長26.3%、27%,評價結果與2016年預算安排掛鉤。擴大納入全國人大審查預決算的部門范圍,首次公開分地區(qū)、分項目專項轉移支付預算。開展地方財政預決算公開情況專項檢查,增強地方財政透明度。
提高積極財政政策的針對性和有效性。根據(jù)經濟運行情況,在區(qū)間調控基礎上實施定向調控和相機調控,加強預調微調,促進經濟在合理區(qū)間運行。一是保持必要的支出強度。在2015年預算安排中適當擴大財政赤字規(guī)模,并使用以前年度結轉資金,加大支出力度。采取全面清理結轉結余資金、強化督查問責等措施,積極盤活財政存量資金,調整用于保民生、補短板、增后勁。置換3.2萬億元地方政府到期存量債務,降低了利息負擔,緩解了當期償債壓力,為地方騰出資金用于重點項目建設創(chuàng)造了條件。二是加大減稅降費力度。擴大小型微利企業(yè)所得稅、固定資產加速折舊優(yōu)惠政策范圍。對小微企業(yè)免征42項行政事業(yè)性收費,取消或暫停征收57項中央級行政事業(yè)性收費。降低失業(yè)保險、工傷保險和生育保險費率,擴大失業(yè)保險基金支持企業(yè)穩(wěn)崗政策的實施范圍。三是強化財政資金政策的導向作用。大力推廣政府和社會資本合作(PPP)模式,通過特許經營、投資補助、運營補貼等方式,拉動民間資本進入公共服務領域。深入推進中央級事業(yè)單位科技成果使用、處置和收益管理改革試點。完善企業(yè)研發(fā)費用加計扣除政策。啟動首批小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范。
深化財稅體制改革。有序推出一批新的改革舉措,完善落實機制,推動改革落地生根。一是加快預算管理制度改革。將地方教育附加等11個項目由政府性基金預算轉列一般公共預算。制定中央國有資本經營預算管理辦法,加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度,建立中央對地方國有資本經營預算轉移支付機制。推動實行中期財政規(guī)劃管理。進一步清理整合專項轉移支付,從2014年的150項減少為2015年的96項。建立規(guī)范的地方政府舉債融資機制,將地方政府債務分類納入預算,實行限額管理。地方政府債券全面實現(xiàn)省級政府自發(fā)自還。出臺政府財務報告編制辦法及操作指南,公布政府會計基本準則,修訂了財政總預算會計制度。二是深入推進稅制改革。研究全面推開營改增試點方案、綜合與分類相結合的個人所得稅改革方案。實施稀土、鎢、鉬資源稅改革,從價計征范圍進一步擴大。研究消費稅改革方案,完善消費稅政策。深入開展涉企收費專項清理規(guī)范工作。三是穩(wěn)步推進財政體制改革。完善出口退稅負擔機制。研究推進中央與地方事權和支出責任劃分改革。結合稅制改革進展,抓緊制訂調整中央和地方收入劃分過渡方案。
嚴肅財經紀律。認真落實中央八項規(guī)定精神和國務院“約法三章”,嚴格控制一般性支出,中央本級“三公”經費預算比2014年下降11.7%。健全厲行節(jié)約反對浪費相關制度,加強會議定點管理,調整中央和國家機關差旅住宿費標準。完善基本支出定額標準,加快項目支出定額標準體系建設,改進項目支出預算管理。開展涉農資金專項整治行動,嚴肅查處相關問題和責任人,公開曝光違反財經紀律的典型案例,進一步規(guī)范管理、堵塞漏洞。加大財政監(jiān)督和督促落實力度,推動穩(wěn)增長財稅政策取得實效。
?。ǘ?015年預算收支情況。
1.一般公共預算。
全國一般公共預算收入152216.65億元,比2014年同口徑(考慮11個項目由政府性基金預算轉列一般公共預算影響,下同)增長5.8%。加上使用結轉結余及調入資金8055.12億元,收入總量為160271.77億元。全國一般公共預算支出175767.78億元,增長13.2%。加上補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金703.99億元,支出總量為176471.77億元。收支總量相抵,赤字16200億元,與預算持平。
中央一般公共預算收入69233.99億元,為預算的100%,增長7%。加上從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入1000億元,收入總量為70233.99億元。中央一般公共預算支出80730億元(其中,中央本級支出25549億元,中央對地方稅收返還和轉移支付55181億元),完成預算的99.1%,增長8.6%。加上補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金703.99億元,支出總量為81433.99億元。收支總量相抵,中央財政赤字11200億元,與預算持平。2015年末,中央財政國債余額106599.59億元,控制在年度預算限額111908.35億元以內;中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額1156.37億元。
地方一般公共預算本級收入82982.66億元,增長4.8%,加上中央對地方稅收返還和轉移支付收入55181億元,地方一般公共預算收入138163.66億元。再加上地方財政使用結轉結余及調入資金7055.12億元,收入總量為145218.78億元。地方一般公共預算支出150218.78億元,增長13.2%(剔除使用結轉結余及調入資金后增長7.9%)。收支總量相抵,地方財政赤字5000億元,與預算持平。
中央一般公共預算收支執(zhí)行具體情況如下:
?。?)主要收入項目執(zhí)行情況。
國內增值稅20996.82億元,為預算的97.7%,主要是工業(yè)生產者出廠價格持續(xù)下降導致減收較多。國內消費稅10542.16億元,為預算的94.1%,主要是提高卷煙、成品油消費稅的實際收入低于預期。進口貨物增值稅、消費稅和關稅合計15071.51億元,為預算的82.4%,主要是進口大宗商品價格下行、進口額大幅下降。企業(yè)所得稅17639.23億元,為預算的102.9%。個人所得稅5170.89億元,為預算的106.2%。出口貨物退增值稅、消費稅12867.02億元,為預算的105%。非稅收入6996.91億元,為預算的163.9%,主要是部分金融機構及中央企業(yè)上繳利潤增加。
?。?)主要支出項目執(zhí)行情況。
中央本級支出25549億元,完成預算的102.1%,增長12.8%。其中:教育支出1357.05億元,增長8.3%;外交支出478.34億元,增長32.8%;國防支出8868.5億元,增長10.1%;公共安全支出1584.16億元,增長7.2%;一般公共服務支出1056.19億元,增長0.5%;債務付息支出2866.9億元,增長11.3%。
中央對地方稅收返還和轉移支付55181億元,完成預算的98.7%,增長6.7%。其中:稅收返還5081.98億元,與2014年基本持平;一般性轉移支付28475.4億元,增長6.8%;專項轉移支付21623.62億元,增長8.4%,主要是執(zhí)行中通過動支預備費增加了一次性投資。
2.政府性基金預算。
全國政府性基金收入42330.14億元,加上2014年結轉收入656.13億元和地方政府發(fā)行專項債券籌集收入1000億元,全國政府性基金相關收入總量為43986.27億元。全國政府性基金相關支出42363.85億元。
中央政府性基金收入4112.02億元,為預算的94.2%,增長5.2%。加上2014年結轉收入656.13億元,中央政府性基金收入總量為4768.15億元。中央政府性基金支出4356.42億元,完成預算的85.7%,增長7.5%。其中,中央本級支出3024.49億元,對地方轉移支付1331.93億元。中央政府性基金收入大于支出411.73億元。其中,結轉下年繼續(xù)使用248.17億元;單項政府性基金結轉超過當年收入30%的部分合計94.54億元,按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金;擬由政府性基金預算轉列一般公共預算的5個項目結余69.02億元,2016年調入一般公共預算。
地方政府性基金本級收入38218.12億元,下降17.7%,主要是國有土地使用權出讓收入大幅減少。加上中央政府性基金對地方轉移支付收入1331.93億元和地方政府發(fā)行專項債券籌集收入1000億元,地方政府性基金相關收入為40550.05億元。地方政府性基金相關支出39339.36億元,其中國有土地使用權出讓收入相關支出32895.3億元。
3.國有資本經營預算。
全國國有資本經營預算收入2560.16億元,全國國有資本經營預算支出2078.57億元。
中央國有資本經營預算收入1612.92億元,為預算的104.1%,增長14.3%。加上2014年結轉收入143.98億元,收入總量為1756.9億元。中央國有資本經營預算支出1359.67億元,完成預算的80.3%,下降4.2%,主要是廠辦大集體改革和“三供一業(yè)”分離移交工作進展低于預期。其中:中央本級支出1235.37億元,包括調入一般公共預算用于保障改善民生支出230億元;對地方轉移支付124.3億元。中央國有資本經營預算結轉下年支出397.23億元。
地方國有資本經營預算本級收入947.24億元,加上中央國有資本經營預算對地方轉移支付收入124.3億元,收入總量為1071.54億元。地方國有資本經營預算支出843.2億元。
4.社會保險基金預算。
全國社會保險基金收入44660.34億元,為預算的103.6%。其中,保險費收入32518.48億元,財政補貼收入10198.15億元。全國社會保險基金支出39356.68億元,完成預算的102.3%。當年收支結余5303.66億元,年末滾存結余57002.33億元。
?。ㄈ?015年主要支出政策落實情況。
推動教育改革發(fā)展。支持實施第二期學前教育三年行動計劃。落實農村義務教育經費保障機制和城市義務教育學生免學雜費政策,惠及約1.1億名農村學生和2944萬名城市學生。實施現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃,推動職業(yè)教育布局調整。改革中央高校預算撥款制度,引導中央高校轉變發(fā)展模式。支持特殊教育發(fā)展,保障特殊群體受教育權益。健全國家助學貸款、國家助學金等資助政策體系,全國約775萬名高校學生、514萬名普通高中學生和265萬名中職學生得到資助,約1045萬名中職學生享受免學費政策。
落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。深化中央財政科技計劃管理改革,完成大部分科技計劃優(yōu)化整合工作,集中資源支持體現(xiàn)國家戰(zhàn)略意圖的重大科技任務。加大對公共科技活動特別是基礎研究的支持力度。支持實施科技重大專項。保障科研院所開展自主選題研究,改善科研條件。啟動首臺(套)重大技術裝備保險補償機制試點。
支持做好社會保障和就業(yè)工作。企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平繼續(xù)提高,月人均達到2270元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準由每人每月55元提高到70元。推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,建立職業(yè)年金制度,同步調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資。深入實施高校畢業(yè)生就業(yè)促進計劃、大學生創(chuàng)業(yè)引領計劃,加強政府公共就業(yè)服務能力。加大對低保對象、孤兒、殘疾人等困難群體救助工作的支持力度。繼續(xù)提高優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準,落實移交政府安置的軍隊離退休人員相關待遇。
深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準提高到每人每年380元,個人繳費標準相應提高到每人每年120元。基本公共衛(wèi)生服務項目年人均財政補助標準由35元提高到40元,農村地區(qū)新增資金全部用于支付村醫(yī)提供的基本公共衛(wèi)生服務。在全國所有縣(市)推開縣級公立醫(yī)院綜合改革,城市公立醫(yī)院綜合改革試點擴大到100個城市。繼續(xù)支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和村衛(wèi)生室實施基本藥物制度。推進住院醫(yī)師規(guī)范化培訓。完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和疾病應急救助制度。
推進農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。擴大重金屬污染耕地修復治理、地下水超采區(qū)綜合治理試點范圍。在部分地區(qū)開展農業(yè)“三項補貼”改革試點,著力支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經營。推進節(jié)水供水重大水利工程、區(qū)域規(guī)?;咝Ч?jié)水灌溉和高標準農田建設。進一步加大財政扶貧資金投入,推動實施了一批效果突出的減貧項目。加強草原生態(tài)保護,支持落實新一輪退耕還林還草任務1000萬畝,擴大全面停止天然林商業(yè)性采伐范圍。實施國家水土保持重點建設工程,治理水土流失面積6570平方公里。統(tǒng)籌推進農村綜合改革相關試點。支持開展農村土地承包經營權確權登記。
加強環(huán)境保護和節(jié)能減排。增加投入,突出重點,提升大氣污染防治效果。推進地下綜合管廊和海綿城市建設試點,在38個重點區(qū)域開展重金屬污染防治。以流域為單元,實施國土江河綜合整治試點。繼續(xù)推進重點防護林保護等生態(tài)工程。在近2萬個村莊開展環(huán)境綜合整治,加大對農村環(huán)?;A設施運行管理的支持。推動新能源和可再生能源產業(yè)發(fā)展。建立全方位支持政策體系,全年新能源汽車生產量、銷售量分別增長約4倍和3倍。深入開展節(jié)能減排財政政策綜合示范。
完善住房保障政策。實行實物配租與租賃補貼并舉,開展運用PPP模式投資建設和運營管理公共租賃住房試點。支持棚戶區(qū)改造開工601萬套、農村危房改造432萬戶。
促進文化繁榮發(fā)展。推動落實國家基本公共文化服務指導標準,加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系,推進基層綜合性文化服務中心建設。加強文化遺產保護和中國傳統(tǒng)村落保護。促進骨干文化企業(yè)和創(chuàng)意文化產業(yè)發(fā)展。加強重點媒體國際傳播能力建設,提升國家文化軟實力。
以上預算執(zhí)行的具體情況詳見《中華人民共和國2015年全國預算執(zhí)行情況2016年全國預算(草案)》。
2015年,在經濟下行壓力加大、財政收入增幅回落、收支平衡難度很大的情況下,財政運行基本平穩(wěn),各項財稅政策有效落實,為完成全年經濟社會發(fā)展主要目標任務和實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃勝利收官提供了有力支撐?;仡欉^去的五年,財政改革發(fā)展邁上新臺階,財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用得到較好發(fā)揮。預算管理制度改革不斷深化,營改增、消費稅、資源稅等稅制改革有序推開,財政體制逐步完善,現(xiàn)代財政制度建設取得重要階段性成果。財政宏觀調控注重穩(wěn)定市場預期、激發(fā)內生動力、推動結構優(yōu)化,更多依靠市場力量,更多運用改革辦法,促進了經濟平穩(wěn)運行和提質增效。民生保障持續(xù)加強,在增加投入的同時,著力完善相關領域支出政策和機制設計,突出公共性,增強可持續(xù)性。構建地方政府債務管理總體制度框架,摸清存量債務底數(shù),有序推進存量債務置換,債務風險總體可控。這些成績的取得,是黨中央、國務院科學決策、堅強領導的結果,是全國人大、全國政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導、大力支持的結果,是各地區(qū)、各部門和全國各族人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結果。
同時,我們清醒地認識到,財政運行還面臨一些困難和問題,主要是:收支平衡壓力越來越大,支出結構僵化問題仍然突出。地方政府償債壓力較大,違規(guī)舉債、變相舉債仍有發(fā)生,潛在風險防控任務十分艱巨。有的部門和單位預算執(zhí)行力亟待增強,一些重大投資項目開工不及時、建設推進慢。財政資金統(tǒng)籌使用力度需進一步加大,資金使用的安全性、有效性仍需提高。我們高度重視這些問題,將采取有力措施加以解決。
二、2016年中央和地方預算草案
2016年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年,也是推進結構性改革的攻堅之年。我國經濟長期向好的基本面沒有變,經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經濟持續(xù)增長的良好支撐基礎和條件沒有變,經濟結構調整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。同時,“三期疊加”影響凸顯,結構性矛盾導致全要素生產率增速放緩,經濟下行壓力依然較大。從財政看,一方面,我國稅收收入以流轉稅為主,隨著經濟增速趨緩和工業(yè)生產者出廠價格連續(xù)下降,財政收入增速的回落幅度大于國內生產總值增速的回落幅度。加上為保持經濟穩(wěn)定增長、推進結構性改革,需要加大減稅降費力度,特別是全面實施營改增后減收很多,將進一步拉低財政收入增幅。另一方面,財政支出剛性較強,支持轉方式、補短板、防風險等增支需求較大??傮w判斷,2016年財政形勢更加嚴峻,平衡收支面臨極大壓力。
根據(jù)面臨的財政經濟形勢,2016年預算編制和財政工作要全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,按照黨中央、國務院決策部署,按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局,牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,適應經濟發(fā)展新常態(tài),堅持改革開放,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,實行宏觀政策要穩(wěn)、產業(yè)政策要準、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的總體思路,繼續(xù)實施積極的財政政策并加大力度,加快推進財稅體制改革,促進供給側結構性改革、適度擴大總需求,支持去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板,推動產業(yè)結構調整和培育發(fā)展新動力;堅持依法理財,認真貫徹落實預算法各項要求;加大財政資金統(tǒng)籌使用力度,盤活存量,用好增量,優(yōu)化結構,提高績效;堅持過緊日子,厲行節(jié)約,重點保障基本民生支出,壓縮其他支出,從嚴控制一般性支出;加強政府債務管理,有效防范財政風險,努力實現(xiàn)“十三五”時期經濟社會發(fā)展的良好開局。
(一)2016年財政政策。
2016年繼續(xù)實施積極的財政政策并加大力度。主要體現(xiàn)在:一是進一步減稅降費。全面實施營改增,將試點范圍擴大到建筑業(yè)、房地產業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè),實行不動產進項稅抵扣。加大收費基金清理和改革力度,將18項行政事業(yè)性收費的免征范圍,由小微企業(yè)擴大到所有企業(yè)和個人;將新菜地開發(fā)建設基金、育林基金征收標準降為零,停征價格調節(jié)基金;將教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的免征范圍,由月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元的繳納義務人擴大到不超過10萬元的繳納義務人。實行上述減稅降費政策,預計全年減輕企業(yè)和個人負擔5000多億元。二是擴大財政赤字規(guī)模。全國財政赤字擬安排21800億元,比2015年增加5600億元,赤字率為3%,比2015年提高0.6個百分點。擴大的赤字,在適當增加必要財政支出的同時,主要用于彌補減稅降費帶來的財政減收,保障政府應該承擔的支出責任。此外,納入政府性基金預算管理的地方政府專項債務也明顯增加,并加大使用結轉結余資金規(guī)模,使支出總水平和重點支出達到一定的力度。三是調整優(yōu)化支出結構。按可持續(xù)、保基本原則安排好民生支出。嚴格控制“三公”經費預算,壓縮會議費等一般性支出。對收入高增長時期支出標準過高、承諾過多等不可持續(xù)支出或政策性掛鉤支出,在合理評估的基礎上及時壓減。優(yōu)化轉移支付結構,重點壓減專項轉移支付數(shù)額,相應提高均衡性轉移支付以及老少邊窮地區(qū)轉移支付規(guī)模。中央基建投資集中支持屬于中央事權的公益性基本建設項目,減少小、散項目支出,2016年安排5000億元,比2015年增加224億元。四是加大財政資金統(tǒng)籌使用力度。對2015年末財政存量資金規(guī)模較大的地區(qū)或部門,適當壓縮2016年預算安排規(guī)模。對執(zhí)行中不再需要使用的資金,及時調整用于重點支出,減少按權責發(fā)生制結轉支出。將政府性基金預算超出規(guī)定比例的結轉結余資金,調入一般公共預算統(tǒng)籌使用。提高國有資本經營預算調入一般公共預算的比例。同時,創(chuàng)新財政支出方式,提高財政支出效率。
主要支出政策如下:
教育方面。進一步完善城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,統(tǒng)一義務教育學校生均公用經費基準定額。繼續(xù)實施農村義務教育薄弱學校改造計劃等重大項目,對建檔立卡的家庭經濟困難學生率先免除普通高中學雜費。繼續(xù)實施現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃,推動地方建立健全職業(yè)院校生均撥款制度,改善中職學校辦學條件,加強“雙師型”教師隊伍建設,促進產教融合、校企合作。支持普惠性幼兒園發(fā)展。完善高校預算撥款制度,引導高校提高質量、優(yōu)化結構、辦出特色。健全家庭經濟困難學生資助政策體系,提高資助精準度。
科技方面。完成中央財政科技計劃優(yōu)化整合,建成公開統(tǒng)一的國家科技管理平臺,建立依托專業(yè)機構管理科研項目的機制。大力支持自然科學基金、科技重大專項和重點研發(fā)計劃。加快實施國家科技成果轉化引導基金,啟動銀行貸款風險補償。推動在重大創(chuàng)新領域組建一批國家實驗室。完善穩(wěn)定支持機制,促進科研院所改革發(fā)展。實施科研項目后補助管理機制。
社會保障和就業(yè)方面。2016年中央財政按城市、農村低保人均補助水平分別提高5%、8%對地方補助。研究建立健全特困人員供養(yǎng)制度和資金保障機制。支持地方全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度。保障優(yōu)撫對象等人員各項撫恤待遇落實。支持做好退役士兵安置工作。
統(tǒng)籌考慮職工平均工資增長率和物價漲幅等因素,2016年1月1日起,按6.5%左右提高企業(yè)和機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金標準,并向退休較早、養(yǎng)老金偏低的退休人員和艱苦邊遠地區(qū)企業(yè)退休人員適當傾斜;建立基本工資正常調整機制,促進在職和退休人員待遇水平協(xié)調增長。完善職工養(yǎng)老保險個人賬戶,堅持精算平衡,建立更加透明易懂的收付制度,進一步健全多繳多得、長繳多得的激勵約束機制。完善養(yǎng)老保險制度改革方案,研究職工基礎養(yǎng)老金全國統(tǒng)籌方案。
完善鼓勵高校畢業(yè)生到科技型、創(chuàng)新型中小企業(yè)和城鄉(xiāng)基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,拓寬高校畢業(yè)生就業(yè)渠道。研究規(guī)范公益性崗位政策,建立困難群體就業(yè)幫扶長效機制。推動農民工平等獲得公共就業(yè)服務。
醫(yī)藥衛(wèi)生方面。建立健全合理分擔、可持續(xù)的醫(yī)?;I資機制,將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每年380元提高到420元,個人繳費標準由每人每年120元提高到150元,新增籌資主要用于提高基本醫(yī)療保障水平,并加大對城鄉(xiāng)居民大病保險的支持力度。將基本公共衛(wèi)生服務項目年人均財政補助標準由40元提高到45元。整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和管理體制。全面推進醫(yī)保支付方式改革,發(fā)揮醫(yī)??刭M和規(guī)范診療行為作用。推進公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革,結合新型城鎮(zhèn)化調整優(yōu)化醫(yī)療資源布局,建立有序分級診療格局。推進重特大疾病醫(yī)療救助,加強與相關醫(yī)療保障制度的銜接,減輕低收入大病患者治療費用負擔。
脫貧攻堅方面。2016年中央財政加大了扶貧方面各項支出力度,其中財政扶貧專項資金增加201億元,增長43.4%。進一步推廣資產收益扶貧試點,大力推動易地扶貧搬遷,支持貧困縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金,集中力量解決突出貧困問題。推進少數(shù)民族扶貧、國有貧困農(林)場扶貧、以工代賑等,實施彩票公益金支持貧困革命老區(qū)項目。在扶貧資金項目審批權限下放的同時,切實加強財政扶貧資金監(jiān)管,保障資金安全有效使用。通過實施精準扶貧、精準脫貧,增強貧困地區(qū)“造血”功能和發(fā)展后勁,推動貧困地區(qū)和貧困群眾加快脫貧致富步伐。
農業(yè)方面。調整現(xiàn)有農業(yè)支出結構,加大對農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支持力度。推動減少農藥化肥過度使用,探索實行耕地輪作休耕制度試點。出臺促進農業(yè)種植結構調整政策,支持農業(yè)水價綜合改革。繼續(xù)推進重金屬污染耕地修復治理、地下水超采區(qū)綜合治理等試點。
支持實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略,保障農產品有效供給,保障口糧安全。大規(guī)模推進農田水利和高標準農田建設,提高糧食綜合生產能力。全面推開農業(yè)“三項補貼”改革,支持發(fā)展多種形式適度規(guī)模經營,促進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展。健全糧食主產區(qū)利益補償機制,加大對產糧(油)大縣獎勵力度。推進國有林場、國有林區(qū)、供銷社和農墾改革發(fā)展。推動中國海外農業(yè)投資開發(fā)基金規(guī)范有序運營,促進農業(yè)走出去。
支持糧食等流通體制改革。深入推進棉花、大豆目標價格改革試點。推進玉米收儲制度改革。完善主要農產品儲備和調控機制。上述改革在一定時期會增加財政支出,但這是必要的改革成本。在糧棉油市場價格形成機制建立后,逐步將庫存降至合理規(guī)模,相應使財政負擔的糧棉油儲備支出恢復到正常水平。
生態(tài)環(huán)保方面。加大大氣污染治理力度。推進實施水污染防治行動計劃。開展山水林田湖系統(tǒng)治理修復試點。實施新一輪退耕還林還草和草原生態(tài)保護補助獎勵政策。落實天然林保護全覆蓋政策,適當提高天然林保護工程補助和森林生態(tài)效益補償標準。加強濕地保護,擴大退耕還濕范圍。加大新能源汽車推廣力度,加快充電基礎設施建設。支持能源清潔化利用,集中用煤、加強脫污、嚴控散煤。完善可再生能源發(fā)電補貼機制,及早實現(xiàn)平價上網。擴大節(jié)能減排財政政策綜合示范、跨省流域上下游橫向生態(tài)補償機制試點范圍。推進環(huán)境監(jiān)測體制改革,加快建立中央與地方各負其責的環(huán)境監(jiān)測體系。
保障性安居工程方面。繼續(xù)開展運用PPP模式投資建設和運營管理公共租賃住房試點,落實棚戶區(qū)改造稅費優(yōu)惠政策和貸款貼息政策,積極推進棚改貨幣化安置和政府購買棚改服務。全年計劃棚戶區(qū)改造開工600萬套,農村危房改造314萬戶。
文化體育方面。推動基本公共文化服務標準化均等化,提高公共文化服務供給體系質量和效率。支持繁榮社會主義文藝創(chuàng)作,推動文化交流與傳播。完善文化產業(yè)政策扶持體系。推進實施全民健身戰(zhàn)略。支持中國足球改革發(fā)展。做好2016年里約熱內盧奧運會備戰(zhàn)和參賽經費保障。
國防和軍隊建設方面。支持深化國防和軍隊改革,全面加強軍隊革命化現(xiàn)代化正規(guī)化建設,推動經濟建設和國防建設融合發(fā)展,不斷提高履行使命任務能力,維護國家主權、安全、發(fā)展利益。
化解過剩產能及人員安置方面。堅持“市場倒逼、企業(yè)主體、地方組織、中央支持”,推動地方政府和中央企業(yè)綜合運用兼并重組、債務重組和破產清算等方式加快化解鋼鐵、煤炭行業(yè)過剩產能,省級政府對本地區(qū)化解過剩產能負總責。中央財政安排1000億元獎補資金,其中2016年500億元,根據(jù)地方任務完成情況(主要與去產能規(guī)模掛鉤)、需安置職工人數(shù)、地方困難程度等因素,實行梯級獎補,由地方政府和中央企業(yè)統(tǒng)籌用于符合要求的職工安置工作。同時,地方政府按照任務量同步安排資金,做好資金保障,共同做好此項工作。
?。ǘ?016年收入預計和支出安排。
1.一般公共預算。
中央一般公共預算收入70570億元,比2015年執(zhí)行數(shù)同口徑增長2.2%。從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入1000億元,從中央政府性基金預算、中央國有資本經營預算調入315億元,合計收入總量為71885億元。中央一般公共預算支出85885億元,增長6.3%(加上使用以前年度結轉資金1725億元,同口徑增長6.7%)。收支總量相抵,中央財政赤字14000億元,比2015年增加2800億元。中央財政國債余額限額125908.35億元。中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額156.37億元。
中央一般公共預算支出,分中央本級支出、對地方稅收返還、對地方一般性轉移支付、對地方專項轉移支付、中央預備費反映。
中央本級支出27355億元,增長7%。其中:科學技術支出2706.43億元,增長9.1%;外交支出519.71億元,增長8.6%;國防支出9543.54億元,增長7.6%;公共安全支出1668.15億元,增長5.3%;一般公共服務支出1201.38億元,增長13.7%;債務付息支出3299.29億元,增長15.1%。中央本級“三公”經費按零增長安排。
對地方稅收返還5088.57億元,與2015年執(zhí)行數(shù)基本持平。
對地方一般性轉移支付32017.82億元,增長12.2%。其中:均衡性轉移支付20392.25億元,增長10.2%,主要用于緩解地方減收增支壓力;老少邊窮地區(qū)轉移支付1537.91億元,增長22.4%;基本養(yǎng)老金轉移支付5042.76億元,增長14.5%;城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉移支付2426.27億元,增長14.3%。
對地方專項轉移支付20923.61億元,下降3.2%。從嚴控制專項轉移支付項目數(shù)量,切實壓減項目金額,特別是對涉及競爭性領域或補助企業(yè)經營項目的支出,加大壓縮力度;較大幅度壓減成品油價格補貼等不符合政策調控方向、效益不高的支出;取消開發(fā)區(qū)公共基礎設施貸款貼息等實際情況已經發(fā)生變化的支出;進一步壓減和取消其他零散重復的專項轉移支付。同時,基本民生方面的專項轉移支付資金總體增長,其中:現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃專項資金176.63億元,增長19.4%;困難群眾基本生活救助補助資金1370.13億元,增長5.7%;優(yōu)撫對象補助經費409.33億元,增長19.8%;公共衛(wèi)生服務補助資金541.21億元,增長8.8%;醫(yī)療救助補助資金141.13億元,增長9.2%;農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金232.86億元,增長16.5%;中央補助城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金1218億元,增長0.8%;農村危房改造補助資金263.35億元,增長1.4%;退役安置補助經費397.71億元,增長12.7%。
中央預備費500億元。
地方一般公共預算本級收入86630億元,增長3.6%,加上中央對地方稅收返還和轉移支付收入58030億元、地方財政調入資金400億元,地方一般公共預算收入合計為145060億元。地方一般公共預算支出152860億元,剔除上年使用結轉結余及調入資金后同口徑增長6.3%。地方財政赤字7800億元,比2015年增加2800億元,通過發(fā)行地方政府一般債券彌補。地方政府一般債務余額限額107072.4億元。
匯總中央和地方預算,全國一般公共預算收入157200億元,增長3%。加上調入資金1715億元,可安排的收入總量為158915億元。全國一般公共預算支出180715億元,剔除地方上年使用結轉結余及調入資金后同口徑增長6.7%。赤字21800億元,比2015年增加5600億元。
上述2016年收支數(shù)已含政府性基金預算部分項目轉列一般公共預算的收支數(shù)。即:從2016年1月1日起,將水土保持補償費等5個項目收支由政府性基金預算轉列一般公共預算,在減少政府性基金預算收支的同時,相應調增一般公共預算2016年收支數(shù)和2015年收支基數(shù)。
2.政府性基金預算。
中央政府性基金收入4271.65億元,增長5%。加上上年結轉收入248.17億元,中央政府性基金收入總量為4519.82億元。中央政府性基金支出4519.82億元,增長5.5%。其中,中央本級支出3405.23億元,增長12.8%;對地方轉移支付1114.59億元,下降11.9%。
地方政府性基金本級收入32902.09億元,下降12.4%。其中,國有土地使用權出讓收入28248.6億元,下降13.2%。加上中央政府性基金對地方轉移支付收入1114.59億元、地方政府專項債務收入4000億元(比上年增加3000億元),地方政府性基金相關收入為38016.68億元。地方政府性基金相關支出38016.68億元。其中,國有土地使用權出讓收入相關支出32024.08億元,下降2.6%。地方政府專項債務余額限額64801.9億元。
匯總中央和地方預算,全國政府性基金收入37173.74億元,下降10.7%,加上上年結轉收入248.17億元和地方政府專項債務收入4000億元,全國政府性基金相關收入總量為41421.91億元。全國政府性基金相關支出41421.91億元,下降1.2%。
需要說明的是,水土保持補償費等5個項目收支由政府性基金預算轉列一般公共預算后,2016年中央和地方政府性基金收支規(guī)模減少,相應對2015年基數(shù)作了調減,增幅仍為可比口徑。
3.國有資本經營預算。
2016年進一步健全國有資本經營預算制度。一是將中央國有資本經營預算調入一般公共預算的比例由2015年的16%提高到19%。二是將中國鐵路總公司等68戶企業(yè)納入中央國有資本經營預算實施范圍。三是優(yōu)先安排資金用于解決國有企業(yè)歷史遺留問題、化解過剩產能及人員安置。
中央國有資本經營預算收入1400億元,下降13.2%,主要是預計石油石化、鋼鐵、煤炭等行業(yè)企業(yè)利潤下降。加上上年結轉收入397.23億元,中央國有資本經營預算收入總量為1797.23億元。中央國有資本經營預算支出1551.23億元,增長37.3%。其中:中央本級支出1191.23億元,增長18.5%;對地方轉移支付360億元,增長189.6%。向一般公共預算調出246億元。
地方國有資本經營預算本級收入894.7億元,下降5.5%。加上中央國有資本經營預算對地方轉移支付收入360億元,地方國有資本經營預算收入1254.7億元。地方國有資本經營預算支出1067.82億元,增長29.2%,主要是中央國有資本經營預算增加對地方轉移支付,用于支持“三供一業(yè)”分離移交、廠辦大集體改革等。向一般公共預算調出186.88億元。
匯總中央和地方預算,全國國有資本經營預算收入2294.7億元,下降10.4%,加上上年結轉收入397.23億元,全國國有資本經營預算收入總量為2691.93億元。全國國有資本經營預算支出2259.05億元,增長23.3%。向一般公共預算調出432.88億元。
4.社會保險基金預算。
全國社會保險基金收入47144.19億元,增長5.6%。其中,保險費收入34376.59億元,財政補貼收入10848.04億元。全國社會保險基金支出43546.53億元,增長10.6%。本年收支結余3597.66億元,年末滾存結余60600億元。
需要說明的是,地方預算由地方各級人民政府編制,報同級人民代表大會批準,目前尚在匯總中,本報告中地方收入預計數(shù)和支出安排數(shù)均為中央財政代編。
以上預算安排的具體情況詳見《中華人民共和國2015年全國預算執(zhí)行情況2016年全國預算(草案)》。
根據(jù)預算法規(guī)定,預算年度開始后,在全國人民代表大會批準本預算草案前,可安排下列支出:上年度結轉支出;參照上年同期的預算支出數(shù)額安排必須支出的本年度部門基本支出、項目支出,以及對下級政府的轉移性支出;法律規(guī)定必須履行支付義務的支出,以及用于自然災害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定,2016年1月中央一般公共預算支出8387億元。其中,中央本級支出1537億元,對地方稅收返還和轉移支付6850億元。
三、切實做好2016年財政改革與管理工作
(一)貫徹實施好預算法。
推動修訂后的預算法實施條例盡快出臺,夯實依法理財?shù)闹贫然A。深入推進預決算公開,加快建立透明預算制度。推進中期財政規(guī)劃管理,研究編制2017-2019年全國中期財政規(guī)劃,強化其對年度預算的約束和指引作用。全面推進預算績效管理改革,加強績效目標管理,推進重大專項資金等重點支出績效評價,強化評價結果應用,增強花錢的責任意識和效率意識。進一步完善國庫集中收付運行機制。積極配合做好清理規(guī)范重點支出同財政收支增幅或生產總值掛鉤事項。組織開展政府綜合財務報告編制試點,抓緊完善相關制度。牢固樹立過緊日子的思想,精打細算,把錢用在“刀刃”上。堅持從嚴從簡,勤儉辦一切事業(yè),能減少的支出堅決減少,能不花的錢堅決不花,狠剎鋪張浪費和奢靡之風。健全公務支出管理制度體系,深化公務卡制度改革,推動建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制。嚴肅財經紀律,加強民生領域財政資金監(jiān)管,全面開展財政資金安全檢查。
?。ǘ┘涌熵斦w制和稅制改革。
出臺中央與地方事權和支出責任劃分改革的指導意見,適度加強中央事權和支出責任,將一些適宜地方政府負責的事務交給地方,減少中央和地方職責交叉、共同管理的事項。選取部分領域率先啟動事權和支出責任劃分改革。完善并擇機出臺中央和地方增值稅收入劃分過渡方案,調動中央和地方兩個積極性。健全財政轉移支付同農業(yè)轉移人口市民化掛鉤機制。全面完成營改增改革。調整消費稅征收范圍、環(huán)節(jié)和稅率。推進綜合與分類相結合的個人所得稅改革。全面推開資源稅從價計征改革,清理相關收費基金。研究落實行郵稅調整方案,規(guī)范跨境電子商務零售進口稅收政策。落實鼓勵企業(yè)創(chuàng)新的財稅政策,支持企業(yè)加大研發(fā)投入,強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和主導作用。繼續(xù)配合做好船舶噸稅、環(huán)境保護稅等立法工作。
?。ㄈ┨岣哳A算執(zhí)行效能。
一是加強財政收入管理。堅持依法征收、應收盡收,嚴禁采取“空轉”等方式虛增收入。落實減稅降費各項政策,堅決不收過頭稅、過頭費。密切跟蹤財政收入形勢,加強分析、妥善應對。二是強化支出預算管理。堅持預算硬約束,嚴格執(zhí)行人大批準的預算,及時批復下達。動態(tài)監(jiān)測預算執(zhí)行情況,推動財政撥款規(guī)模較大的重點單位加快預算執(zhí)行。督促做好重大項目前期準備工作,財政資金下達后及時形成實物工作量。三是進一步盤活存量資金。繼續(xù)按規(guī)定清理收回兩年以上結轉資金,同時加強對兩年以內資金的清理盤活。加大清理財政專戶和預算單位實有資金賬戶存量資金力度。穩(wěn)妥推進國庫現(xiàn)金管理,研究建立財政庫底目標余額管理制度。四是加快內部控制建設。在財政部門全面建立和實施內控制度,重點聚焦預算管理、資金分配等業(yè)務環(huán)節(jié),實行分事行權、分崗設權、分級授權,強化內部流程控制,建立有效的風險應對機制和嚴格的問責機制,提高行政效率。
?。ㄋ模﹦?chuàng)新財政投入方式。
一是大力推廣運用PPP模式。研究推進政府和社會資本合作法的立法工作。出臺PPP項目財政管理辦法、標準化合同范文和分行業(yè)合同。推動PPP融資支持基金順利運行,帶動更多項目落地實施。嚴格規(guī)范運作PPP項目,確保項目實施質量。二是發(fā)揮好各類財政性投資基金的作用。對保留的具有一定外部性的競爭性領域專項,控制資金規(guī)模,突出保障重點,逐步改變行政性分配方式,主要采取基金管理等市場化運作模式,逐步與金融資本相結合,發(fā)揮財政資金撬動社會資本的作用。三是積極推進政府購買服務。加強政府購買服務目錄編制工作,進一步擴圍增項,在更多領域實行政府購買服務。建立績效評價機制,探索推進第三方評價。四是完善政府采購制度。落實向中小企業(yè)預留采購份額的政策。繼續(xù)擴大政府采購節(jié)能環(huán)保產品范圍。開展政府采購支持創(chuàng)新產品政策試點。推進批量集中采購改革,降低政府采購成本。
?。ㄎ澹┘訌姷胤秸畟鶆展芾怼?
切實增強風險防控意識,在強化中央政府債務管理的同時,嚴格地方政府債務管理。一是加強限額管理和預算管理??茖W擬定債務限額,地方政府在批準的限額內舉借和償還債務,嚴格控制債務規(guī)模。將地方政府債務收支納入預算,自覺接受各級人大的監(jiān)督。建立地方政府債務限額及債務收支情況隨同預算公開的常態(tài)機制。二是健全風險評估和預警機制。綜合運用各類風險指標,評估各地債務風險,并對高風險地區(qū)進行預警,指導督促地方建立債務風險應急處置機制。三是做好地方政府債券發(fā)行工作。完善發(fā)行辦法,提高債券發(fā)行市場化定價水平,統(tǒng)籌國債、地方債發(fā)行節(jié)奏。研究推進地方政府債券投資群體多元化,積極建設地方政府債券二級市場,提高流動性。指導地方根據(jù)償債需求、市場情況等合理確定置換規(guī)模,督促加快入庫債券資金的置換。同時,完善地方政府債務監(jiān)管和考核問責機制。加快推進融資平臺公司市場化轉型和融資。完善全口徑政府債務管理。加大對違法舉債擔保行為的監(jiān)督和懲處力度。
各位代表,完成2016年預算意義重大。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為總書記的黨中央周圍,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,自覺接受全國人大的監(jiān)督,虛心聽取全國政協(xié)的意見和建議,銳意進取,奮發(fā)有為,更好發(fā)揮財政職能作用,為推動經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出積極貢獻!